Auditoria Interna
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La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de supervisión y consultoría diseñada para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.
INF DAI Nº 06/18 (SM 01/19)

INF DAI Nº 06/18 (SM 01/19) PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF DAI Nº 06/18 "AUDITORÍA ESPECIAL A LA CUENTA MUNICIPAL DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2016 Y 2017 (HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO)

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INF DAI Nº 03/2018 (SM 1/19)

INF DAI Nº 03/2018 (SM 1/19) PRIMER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME INF DAI Nº 03/2018 "AUDITORÍA OPERATIVA A LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH) GESTIÓN 2017"

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EMAVRA INF. UAI Nº 02/19

EMAVRA INFORME DE AUDITORÍA INTERNA INF. UAI Nº 02/19 INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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EMAVRA INF. UAI Nº 03/19

EMAVRA INFORME DE AUDITORÍA INTERNA INF. UAI Nº 03/19 INFORME RESULTADO DE LA REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2018.

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EMAVRA INF. UAI Nº 02/18 (1/2019)

EMAVRA INFORME DE AUDITORÍA INTERNA INF. UAI Nº 02/18 (1/2019) SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME UAI N° 02/18 DE CONTROL INTERNO DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN 2017

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